2017年12月29日,公司內(nèi)審委員會在九樓會議室召開首次內(nèi)審工作會議,內(nèi)審委員會全體成員參加會議。會議由財務(wù)總監(jiān)鄧蕾主持。
會議聽取審計核算部關(guān)于2017年度公司內(nèi)部審計工作情況匯報,公司內(nèi)審委員會現(xiàn)場審議了項目審計報告,并提出反饋意見。會上,盛董事長高度贊賞了審核部2017年的全年工作,并結(jié)合公司整體安排,部署了2018年度審計工作。他強調(diào),要進一步加強內(nèi)審工作的審計監(jiān)督作用,強化對重點項目進行過程審計,注重審計問題原因分析,提升審計工作質(zhì)量,努力把內(nèi)審工作打造成公司管控項目的第三道防線,為公司持續(xù)健康發(fā)展提供保障。